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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-22</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>POLTRONE PER CINEMA RDO 87196</oggetto>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>Saldo Assistenza Specialistica as 2014/15 II° Periodo</oggetto>
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      <oggetto>saldo fattura n°3191E del 26/10/2015</oggetto>
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      <oggetto>saldo fattura n.14 del 09/01/2015 copie extra noleggio</oggetto>
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      <oggetto>saldo Fattura n° PA/140/2015 del 12/05/2015</oggetto>
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          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>Compenso in acconto per assistenza specialistica 1° periodo 2015/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>QGLFRC75E51L182N</codiceFiscale>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>saldo fattura 22 del 23/02/2015 - acconto budapest 10:15 marzo</oggetto>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>saldo fattura n.1574/pa del 17/10/2015</oggetto>
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          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>CODICE CLIENTE 4920 saldo abbonamento anno 2016-F.E. N° 02286/15 </oggetto>
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          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>saldo fattura 23 del 23/02/2015 - acconto budapest 12:17 marzo</oggetto>
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          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>13680.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>Fattura 189/SC/2015  - ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA 21:26 MARZO 2015</oggetto>
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          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
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      <oggetto>SALDO F.E. FS/108 DEL 30/63/2015</oggetto>
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        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°  114/2015/EC   VOLO STAGE A LONDRA    </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01441480470</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UKULELE VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10711611003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLEASURE'S TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6045.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6045.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z15161162C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.E. N°1158 DEL 25/09/2015 - CARTA PER PAGELLE D'ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05023781007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBURTINI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05023781007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBURTINI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1811DE4A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Corso FCE a.s. 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10866391005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE GLOBE ACADEMY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10866391005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE GLOBE ACADEMY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1311.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1311.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1816E9045</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA pa9_15 DEL 20/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10940851008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STAMPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10940851008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STAMPA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1912D1E4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura 24 del 23/02/2015 - acconto budapest 14:19 marzo</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16920.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1913B3C4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.20154E09856 - VO05 BERGANITINI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C72898CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE - CAMPO MONTANO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E16B9EED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 2 del 11/12/2015 per acconto servizi assistenza specialistica settembre - dicembre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRNRFL75S52H501Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAURINI RAFFAELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRNRFL75S52H501Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAURINI RAFFAELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5145.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5145.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221746642</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21921.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2513D9D76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo F.E. n° 000030/0CPA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMTGDM45P01H501R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MATTIA GIANDOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMTGDM45P01H501R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MATTIA GIANDOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2617293A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA ORIENTALE A.S. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2717292F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z28125FFB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  assistenza platinum anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2913DC7B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.131 DEL07/04/2015 Intervento su KYOCERA km 2550</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[OFFICE CENTER sas di D'ERAMO LIDIA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[OFFICE CENTER sas di D'ERAMO LIDIA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RMIS10600X - IIS VIA ROMA 298 - GUIDONIA (RM) ISCRIZIONE MANIFESTAZIONE "OLIMPIADI DI FISICA" A.S.2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIF - ASSOCIAZIONE INSEGNAMENTO FISICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906200207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIF - ASSOCIAZIONE INSEGNAMENTO FISICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura 25 del 23/02/2015 - acconto budapest 25:30 marzo</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO corsi certificazione lingua inglese as 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNLPMV68D47Z114O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINALDI PRIMAVERA MARIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FNLPMV68D47Z114O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINALDI PRIMAVERA MARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3539.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO NOVEMBRE 2104 Assistenza Specialistica a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNVSNT64P66H501Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANVITALE ASSUNTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNVSNT64P66H501Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANVITALE ASSUNTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9139.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9139.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso in acconto per assistenza specialistica 1° periodo 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBMGH65H67A662G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO MARGHERITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBMGH65H67A662G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO MARGHERITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2445.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2445.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z37174C233</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° DEL  per lo spettacolo del 25/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCE THEATRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCE THEATRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Netto per assistenza Specialistica 1° periodo 2015/2016 FE n°3-2015 del 07/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTLSN74P47L025K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTLSN74P47L025K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2534.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2534.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3913C303C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO Progetto Coro Scolastico 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRTRRT41H22L851R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROIETTI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTRRT41H22L851R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROIETTI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>884.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>884.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3A12B508F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura viaggio 20/02/2015 Teatro Italia</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veli Tour s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C144DADD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 6/PA DEL 09/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11625271009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11625271009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E114A448</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO AL TEATRO ARCOBALENO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veli Tour s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z43140E7ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 5/A del 27/04/215- Riparazione centralino telefonico</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11625271009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11625271009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4514368B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO F.E. N° 1519 PA  DEL 13/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1303.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1303.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z471431102</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.E. n° 191 del 31/05/2015 - POFI PASTENA 15/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veli Tour s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13045671008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLMAN TRAVEL srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAGE A DUBLINO - MESE DI MARZO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04224530156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSTUDIO VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01753050507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAINETTO VERDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04224530156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSTUDIO VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo F.E. 34/pa videoproiettore biblioteca</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04272801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Team Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>W2K s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09305091002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09305091002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2485.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2485.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4912B6545</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura viaggio 09/02/2015 LNF Frascati</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03544221009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALFA TOUR BY LP di  LO PRESTI M. & C. sas]]></ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veli Tour s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4913552A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  113 - castello S. Severa Cerveteri</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03544221009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALFA TOUR BY LP di  LO PRESTI M. & C. sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veli Tour s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13045671008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLMAN TRAVEL srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5013FA3F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura N° 290/PA/2015 - MONITOR SEGRETERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>W2K s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>W2K s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>246.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>246.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5113BD799</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo f.e.36 DEL 02/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTCRL46A07A123W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTINI CARLO AGENZIA PER ONORANZE P.F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTCRL46A07A123W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTINI CARLO AGENZIA PER ONORANZE P.F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5214381C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.84/f del 11/06/2015 KIT ESAMI STATO 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01411181009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE S r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEM EDITRICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEM EDITRICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>399.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>399.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z531178755</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO AL TEATRO LO SPAZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z53146249E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo f.e.n° 77/2015 del 05/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTCRL46A07A123W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTINI CARLO AGENZIA PER ONORANZE P.F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTCRL46A07A123W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTINI CARLO AGENZIA PER ONORANZE P.F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z53175E615</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO PER DUE VIAGGI D'ISTRUZIONE EXPO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01603841006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL AGENCY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603841006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL AGENCY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z541332F91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio istruzione Nizza </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10675.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z54161C9E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO DELLA SALA AUDITORIUM – FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE POLTRONE - TAVOLETTE DI SCRITTURA – PAVIMENTO IN PVC E MESSA IN OPERA RDO 945405</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06559310583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO Società a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06559310583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO Società a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>26157.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 84 DEL 19/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03544221009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALFA TOUR BY LP di  LO PRESTI M. & C. sas]]></ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Veli Tour s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COLMAN TRAVEL srls</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13045671008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLMAN TRAVEL srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura 21 del 23/02/2015 - acconto budapest 3:8 marzo</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura 13 del 02/02/2015 Comenius Rep. Ceca - VOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06806891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANULEIO VIAGGI DI DESTINAZIONE MONDO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06806891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANULEIO VIAGGI DI DESTINAZIONE MONDO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1675.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1675.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO corsi certificazione lingua inglese as 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNILRA70C52H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIENI LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNILRA70C52H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIENI LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3699.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO Progetto Giornalismo a.s. 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCYRA82R21H501U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDI YARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCYRA82R21H501U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDI YARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>884.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6411D575D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO corsi certificazione lingua inglese as 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLMMCR65R62Z404P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLOMQUIST MARIA CARLOTTA JULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLMMCR65R62Z404P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLOMQUIST MARIA CARLOTTA JULIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2359.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z641639A10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N°00187/PA DEL 25/09/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE S.N.C. DI COSTA M. E SCALIATI G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE S.N.C. DI COSTA M. E SCALIATI G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z67115D288</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO TEATRO PARIOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veli Tour s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6715FECA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n°3410e del 11/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z681311CA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>codice cliente 55/90/00350 saldo Fattura n° 72/f Gennaio : Giugno 2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02849920588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FLASH & CAPITALPOL S.P.A. -ROMA]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02849920588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FLASH & CAPITALPOL S.P.A. -ROMA]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2040.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6F126032B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO AMMINISTARE E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6F167494C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GARA D'APPALTO PER NOLEGGIO PULLMAN</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7112F90FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI F.E. N° 10 DEL 03/08/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07760321005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO LIBRI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07760321005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO LIBRI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.E.N° 365/SC/2015 - ACCONTO EXPO 19/05/2015  </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO TASSA ESAME FIRST  2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>KLMJTH53P56Z114F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE DI J. KLIMEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>KLMJTH53P56Z114F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE DI J. KLIMEK</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMENIUS TURCHIA 14:23 MAGGIO 2015 SALDO VOLI
</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CANULEIO VIAGGI DI DESTINAZIONE MONDO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06806891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANULEIO VIAGGI DI DESTINAZIONE MONDO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SIVIGLIA A.S. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FE N. 40/PA/2015 DEL 27/03/2015
</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04272801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Team Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>W2K s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04272801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Team Office S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>888.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento conto contrattuale 30101674-001 periodo Giugno 2014 - FE 8715047583
</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE CUAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE CUAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1082.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1082.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E10E02B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.E.245/PAMAN/15 - conservazione sostitutiva OIL mesi 12</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564560290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564560290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.E. n° 1097 del 25/06/2015 Materiale Pulizie</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11658361003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12928341002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6038.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA SPECIALISTICA: SETTEMBRE -  DICEMBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTLSN74P47L025K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTLSN74P47L025K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6089.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6089.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RMIS10600X - OLIMPIADI MATEMATICA - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO NOVEMBRE 2104 Assistenza Specialistica a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>QGLFRC75E51L182N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUAGLIARINI FEDERICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>QGLFRC75E51L182N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUAGLIARINI FEDERICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4244.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4244.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8416B9EF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso in acconto per assistenza specialistica 1° periodo 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNLSS82E65A132I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANO ALESSIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNLSS82E65A132I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANO ALESSIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2031.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2031.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8416F00B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n: 35/pa  del 19/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03544221009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALFA TOUR BY LP di  LO PRESTI M. & C. sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veli Tour s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veli Tour s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>254.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8614683BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Anticipo Missione Comenius Turchia 14:23 Maggio 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNTMLT71M46L182S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANTONIO MARIA LETIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NSCLSN65E16A515V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NASCIMBENE ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLDPRZ67C61H211L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIDORI PATRIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNTMLT71M46L182S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANTONIO MARIA LETIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2430.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2430.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO NOVEMBRE 2104 Assistenza Specialistica a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>QGLNNL82D61L182O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUAGLIARINI ANTONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>QGLNNL82D61L182O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUAGLIARINI ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2898.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2898.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8B16B9EE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso in acconto per assistenza specialistica 1° periodo 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCRLRN87H59L182R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARDINI LORENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCRLRN87H59L182R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARDINI LORENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1415.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1415.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8C1756D29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5127.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Progetto Equosolidale a.s. 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09924761001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EQUOSI'  COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09924761001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EQUOSI'  COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>937.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>937.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8F16B9EFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza Specialistica 2015/2016 FE n° 3E DEL 03/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNVSNT64P66H501Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANVITALE ASSUNTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNVSNT64P66H501Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANVITALE ASSUNTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5798.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5798.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z911358472</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo VEGA WIN anno 2015 fattura n.20154E07115 del 26/02/15 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9212D2082</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TASSA ESAMI CERTIFICAZIONE DELE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97000810586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97000810586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>597.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9212D8F4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n° V2-507455 del 30/01/2015
</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>338.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>338.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9311C0BE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO NOVEMBRE 2104 Assistenza Specialistica a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNLSS82E65A132I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANO ALESSIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNLSS82E65A132I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANO ALESSIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4160.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4160.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z98162B1FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z991311B24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CODICE CLIENTE 9227 - SALDO FATTURA N° 123  del 31/01/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5685.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5485.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9917338F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.E. PER SPETTACOLO  TEATRO ELISEO 20/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13082831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANOVA TEATRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13082831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANOVA TEATRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A16B9F03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza Specialistica 2015/2016 acconto primo periodo FE n° 02-2015/pa del 08/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSVNT79R45H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO VALENTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSVNT79R45H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO VALENTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4838.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4838.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D16264E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RSPP a.s.2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTFNC78E65H501P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTAGNINI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTFNC78E65H501P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTAGNINI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>951.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 148 DEL 03/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06909181007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMOLI FRANCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06909181007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMOLI FRANCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2014-15</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5896.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 511 DEL 18/05/2015  DEFRIBILLATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07291540636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M.I. ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07291540636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M.I. ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA11238989</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUALE PRATICOCONTRATTI PUBBLICI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO F.E. 6401 DEL 15/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01606540563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BS BUSINESS di Sergio Bove</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06277330483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETHICA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06909181007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMOLI FRANCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06277330483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETHICA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>525.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.350 del 03/10/2014 noleggio Ott-Nov-Dic 2014 Fotocopiatrici</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[OFFICE CENTER sas di D'ERAMO LIDIA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[OFFICE CENTER sas di D'ERAMO LIDIA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA213FA577</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO F.E. N° 743 DEL 31/08/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3067.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3067.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA21452D43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA n° 17/04 del 29/04/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301170419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IEN INDUSTRIE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301170419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IEN INDUSTRIE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>459.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>459.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA31387C42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N°630 DEL 02/05/2015 - CAMPO SCUOLA VELA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00669640773</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO NAUTICO LUCANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12375.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA41354FB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCAMBIO CULTURALE LILLE 8:14 APRILE 2015
</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01668181009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBILLA VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06806891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANULEIO VIAGGI DI DESTINAZIONE MONDO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3858.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3858.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA416D736E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 147PA DEL 11/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01836651008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURONICS - GRUPPO NOVA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03327030965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03327030965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA417B7CD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO CERTIFICAZIONI INFORMATICHE EUROPEE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA6151D6CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO F.E. n°20/PA DEL30/06/2015 RIPARAZIONE CANCELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11625271009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11625271009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VIENNA A.S. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura N° 9PA DEL 19/3/2015 - Toner Uffici</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913480982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENTAPE SAS DI LUONGO S. E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBOOK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01913480982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENTAPE SAS DI LUONGO S. E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1882.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1882.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAGE LINGUISTICO IN FRANCIA - COSTA AZZURRA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01023930421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW BEETLE VIAGGI STUDIO </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10327111000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPYLAND VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Codice Kangourou Scuola: 005158 - Olimpiadi di Inglese a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSSNGL49D29F704W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KANGOUROU ITALIA DI LISSONI ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSSNGL49D29F704W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KANGOUROU ITALIA DI LISSONI ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO F.E. n°17/PA DEL27/06/2015 RIPARAZIONE CANCELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11625271009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11625271009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>433.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.E. n° 75 del 27/09/2015 - Assistenza Informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10033691006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCHOUSE S3J Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10033691006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCHOUSE S3J Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>924.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB0173CB61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VIDEOPROIETTORE E ACCESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo N MO7357803 del 2/12/2015 dominio liceoguidonia.it  rinnovo (5 anni)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB5165DFBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  210/2015 del 16/10/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03544221009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALFA TOUR BY LP di  LO PRESTI M. & C. sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veli Tour s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13045671008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLMAN TRAVEL srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03544221009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALFA TOUR BY LP di  LO PRESTI M. & C. sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBB1389074</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO Progetto il Costume e la Comunicazione a.s. 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSCNTA73A50H501L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSCATELLI ANITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSCNTA73A50H501L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSCATELLI ANITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>884.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC13D7D9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 33/PA del 31/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTNPLA67M03L117Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONINI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTNPLA67M03L117Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONINI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD1301446</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.10 DEL 12/02/2015 LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10033691006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCHOUSE S3J Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10033691006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCHOUSE S3J Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF165C8F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.E. N° 20150107503 - DSGA AL LAVORO(dal10/09/2015 al 09/09/2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC0150CA49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.20154E24850 DEL 16/07/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01411181009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE S r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEM EDITRICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2958.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso in acconto per assistenza specialistica 1° periodo 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRFRNN74M70H501D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERAFINI ARIANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRFRNN74M70H501D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERAFINI ARIANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2265.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2265.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCB10E0AB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[OFFICE CENTER sas di D'ERAMO LIDIA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[OFFICE CENTER sas di D'ERAMO LIDIA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento spese di tenuta conto EX L.S. "MAJORANA"</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564560290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564560290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>798.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>798.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso in acconto per assistenza specialistica 1° periodo 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>QGLNNL82D61L182O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUAGLIARINI ANTONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>QGLNNL82D61L182O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUAGLIARINI ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1405.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1405.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD0144F9EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo TASSA ESAME PET/FCE/CAE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>KLMJTH53P56Z114F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE DI J. KLIMEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>KLMJTH53P56Z114F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE DI J. KLIMEK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3353.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3353.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD51371528</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo F.E. N. 501 DEL 20/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04438021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOGEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04438021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOGEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD8162903F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.E. n° 1761 del 24/9/2015 -Abbonamento a.s. 2015/16 notizie della scuola + esperienze amministrative</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD916A0969</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.   412/sc/2015     viaggio a  Expo -   Milano    27/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA11C0B6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO NOVEMBRE 2104 Assistenza Specialistica a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRFRNN74M70H501D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERAFINI ARIANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRFRNN74M70H501D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERAFINI ARIANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5414.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5414.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC11DE48A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO corsi certificazione lingua inglese as 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTNDRH75S55H501T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTENUCCI DEBORAH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTNDRH75S55H501T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTENUCCI DEBORAH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1179.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC13DDD7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA FV/149-2015PA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01123630335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06830500960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01123630335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE1355396</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo F.E. 152 del 05/05/2015 ORTO BOTANICO 13/04/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03544221009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALFA TOUR BY LP di  LO PRESTI M. & C. sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veli Tour s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13045671008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLMAN TRAVEL srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF13F4622</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.758 del 28/05/2015 - Materiale cassette pronto soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>661.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>661.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> TASSA ESAME CAE N°2 ALUNNI MARZO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>KLMJTH53P56Z114F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE DI J. KLIMEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>KLMJTH53P56Z114F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE DI J. KLIMEK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>376.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VOLO AEREO A VALENCIA - MARZO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  23/pa   del 22/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRUZZI INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LD MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05652291005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRUZZI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>825.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.110 DEL 20/11/2014 -Amministratore di Sistema a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PCHOUSE S3J Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10033691006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCHOUSE S3J Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE5167E98B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 3617E del 9/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE6167E7DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n°3634E DEL 9/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE811C0B44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO NOVEMBRE 2104 Assistenza Specialistica a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSVNT79R45H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO VALENTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSVNT79R45H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO VALENTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6271.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6271.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA12D20B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 130 - viaggio d'istruzione Marche 18:20 Marzo 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12827.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB11B1018</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVER SEGRETERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A. (in RTI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A. (in RTI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1586.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1586.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB11B57AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> STAGE A LONDRA DAL 10 AL 16 MARZO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05407650968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO MASTER STUDIES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06806891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANULEIO VIAGGI DI DESTINAZIONE MONDO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05407650968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO MASTER STUDIES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB13C6AFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>f.e. N° 192 DEL 31/05/2015 -Pofi pastena anagni 29/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03544221009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALFA TOUR BY LP di  LO PRESTI M. & C. sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08403070587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veli Tour s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13045671008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLMAN TRAVEL srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEC13E78CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 187 DEL 15/04/2015 - LAMPADA VIDEOPROIETTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>258.15</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEC166CC27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura 313 DEL 31/10/2015  </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03544221009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALFA TOUR BY LP di  LO PRESTI M. & C. sas]]></ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL  S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  CAMPO SCUOLA NEVE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZAMPESE VIAGGI DI ZAMPESE OMAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15015.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-13</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO F.E. N°1/PA - Riparazione centralino e apparati telefonici</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11625271009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11625271009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO F.E. N°165/9 del 15/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-20</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.E. N° 63 DEL 11/07/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PCHOUSE S3J Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10033691006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCHOUSE S3J Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso realizzazione rete wi-fi -RDO 981501</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PNTFLV77A14A662R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTFLV77A14A662R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>23890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO "SCUOLA E AMMINISTRAZIONE" 2016 - FE N°387</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LTTMRA81A61A048E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIKEDITRICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LTTMRA81A61A048E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIKEDITRICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF112BDC16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 14 del 02/02/2015 STAGE LONDRA LOLLI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EURO MASTER STUDIES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANULEIO VIAGGI DI DESTINAZIONE MONDO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06806891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANULEIO VIAGGI DI DESTINAZIONE MONDO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10590.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO NOVEMBRE 2104 Assistenza Specialistica a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBMGH65H67A662G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO MARGHERITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBMGH65H67A662G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO MARGHERITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4824.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4824.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF2160637C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.304/pa del 11/09/2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>BRAGIOLA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00149520546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGIOLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>504.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>504.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF217292C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BERLINO A.S. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO TELECOM  SEZIONE STACCATA PIAZZA BARBIERI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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      <cig>ZF81679571</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n° 3312E del 02/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
