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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2017-01-20</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-20</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>POLTRONE PER CINEMA RDO 87196</oggetto>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>Compenso in acconto per assistenza specialistica 1° periodo 2015/2016</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura V5/0023120 D3EL 19/07/2016 (itcgt pisano dicembre 2014 )</oggetto>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>CODICE CLIENTE 4920 saldo abbonamento anno 2016-F.E. N° 02286/15 </oggetto>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 65 DEL 14/03/2016 (PRAGA 15-19/3/16)</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N°16-16 DEL 30/09/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>TUZI MARIANO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento conto contrattuale 30101674-001 periodo GENNAIO 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE CUAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>891.96</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>saldo fattura 574 del 02/05/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>34536.10</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo fattura N°000033-0CPA del 21/03/2013</oggetto>
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          <ragioneSociale>APAPER srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03432931206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APAPER srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1036.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1036.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 7p del 20/09/2016 </oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNO HEATING di Di Stefano Piero</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSTPRI69M22L182N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO HEATING di Di Stefano Piero</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura 12 del 19/01/16 per acconto settimana bianca</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15714.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE - CAMPO MONTANO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n° 2 del 11/12/2015 per acconto servizi assistenza specialistica settembre - dicembre 2015</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRNRFL75S52H501Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAURINI RAFFAELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRNRFL75S52H501Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAURINI RAFFAELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5145.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5145.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2017FC7AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo VEGA WIN anno 2016  fattura n.20164E04695 DEL 05/02/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z221746642</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21921.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2458.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z22180B481</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAGE 09 : 16 APRILE 2016 - DI CESARE ALESSANDRA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00004789251</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITAL SE LIMITED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00004789251</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITAL SE LIMITED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14795.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14795.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221A4OE3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura N°11 del 08/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLLJGR56T22Z112E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Jan Gorki Thomas Dilloo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLLJGR56T22Z112E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Jan Gorki Thomas Dilloo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z231BB26BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 16-0641 del 21/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z231BD6352</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z251B982A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.E N°F2/2016/499 del 05/12/2016-  acquisto un deumidificatore </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSTPRI69M22L182N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO HEATING di Di Stefano Piero</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSTPRI69M22L182N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO HEATING di Di Stefano Piero</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2617293A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA ORIENTALE A.S. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03637090618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03637090618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3696.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z261B4C322</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 61 del 30/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07628951001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFER FAI DA TE PULCINELLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07628951001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFER FAI DA TE PULCINELLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2717292F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11988.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11988.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271A0C365</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELECOM PON RETE WI-FI</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13989.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271C0A7C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 36-2016-PA DEL 21/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02324851209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.M. STAMPA S.N.C. DI POGGIOLI FAUSTO E NANNI ALES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02324851209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.M. STAMPA S.N.C. DI POGGIOLI FAUSTO E NANNI ALES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1195.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1195.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B1BA30D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 430/pa del 23/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXILIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXILIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>586.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>586.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C194AA76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 115 del 30/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06559310583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO Società a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06559310583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO Società a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO GIUGNO 2016 CORSI LINGUA INGLESE A.S. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLOMQUIST MARIA CARLOTTA JULIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLMMCR65R62Z404P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLOMQUIST MARIA CARLOTTA JULIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5350.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-07-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5350.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA n°18_16 del 01/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JA-YE ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97339000156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JA-YE ITALIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 1788 del 10/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1609.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso in acconto per assistenza specialistica 1° periodo 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOMBARDO MARGHERITA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBMGH65H67A662G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO MARGHERITA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2445.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° DEL  per lo spettacolo del 25/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCE THEATRE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Netto per assistenza Specialistica 1° periodo 2015/2016 FE n°3-2015 del 07/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONTI ALESSANDRA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTLSN74P47L025K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2534.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2006.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO GIUGNO 2016 - Assistenza specialistica marzo:giugno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTLSN74P47L025K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1898.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1898.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA</oggetto>
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          <ragioneSociale>NICOGEN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04438021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOGEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 1212/PA DEL 14/06/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>codice cliente 55/90/00350 saldo fattura 2/pa del 31/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02849920588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FLASH & CAPITALPOL S.P.A. -ROMA]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2040.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO GIUGNO 2016 - Sportello CIC a.s.2015/16</oggetto>
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          <ragioneSociale>SANVITALE ASSUNTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNVSNT64P66H501Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANVITALE ASSUNTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N°2107 DEL 14/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04000910754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA DINAMICA SCARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>499.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>499.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z491C62617</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo F.E. N° F2/2016/499 del 05/12/2016 (visite fiscali anno 2008)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00821180577</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL RIETI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00821180577</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL RIETI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>43.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>43.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A193080B</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO settembre 2016 - sportello d'ascolto a.s. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTLSN74P47L025K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTLSN74P47L025K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>964.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>964.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GARA BAR</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04794711004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN SERVICE DI CHIOCCHI RINALDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04794711004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLDEN SERVICE DI CHIOCCHI RINALDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n°   PER CONTRATTO ASSISTENZA 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO DELLA SALA AUDITORIUM – FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE POLTRONE - TAVOLETTE DI SCRITTURA – PAVIMENTO IN PVC E MESSA IN OPERA RDO 945405</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06559310583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO Società a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06559310583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO Società a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26157.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26157.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo f.e.1-PA del 20/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTCRL46A07A123W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTINI CARLO AGENZIA PER ONORANZE P.F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTCRL46A07A123W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTINI CARLO AGENZIA PER ONORANZE P.F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B1B26CA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>autoservizi pullmans saldo fattura  </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z61193085C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO GIUGNO 2016 - Sportello CIC 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBMGH65H67A662G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO MARGHERITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBMGH65H67A662G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO MARGHERITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>662.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>662.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6318B8538</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 4 DEL 26/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13125191000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE BIT S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13125191000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE BIT S.R.L.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z661BE29C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO Novembre 2016 - RSPP a.s. 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTFNC78E65H501P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTAGNINI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTFNC78E65H501P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTAGNINI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>801.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>801.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z671858EBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n°94 del 04/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6719DEC78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 3/16 DEL 28/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMPMSM60L31L182Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPEA MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMPMSM60L31L182Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPEA MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6919CC001</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.929/PA DEL 18/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z691C55EDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.0007282SP DEL 14/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00397360488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LUIGI SALVATORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00397360488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LUIGI SALVATORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>232.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>232.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6B1A5D441</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.1220/pa del 25/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>367.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>367.48</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6F167494C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GARA D'APPALTO PER NOLEGGIO PULLMAN</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>TASSA ESAMI CERTIFICAZIONE DELE </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE ROMA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>97000810586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE ROMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>828.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>828.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI F.E. N° 10 DEL 03/08/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARCOBALENO LIBRI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07760321005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO LIBRI S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-10</dataInizio>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SIVIGLIA A.S. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>15876.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N°3P DEL 2/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSTPRI69M22L182N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO HEATING di Di Stefano Piero</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSTPRI69M22L182N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO HEATING di Di Stefano Piero</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.E.245/PAMAN/15 - conservazione sostitutiva OIL mesi 12</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564560290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.100 del 24/03/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[OFFICE CENTER sas di D'ERAMO LIDIA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2595.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2595.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.1896/pa del 04/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1044.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1044.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO Ott-Nov-Dic 2015 (n° 04 Fotocopiatrici EX PISANO e copie eccedenti)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TECNODUE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04837001100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODUE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1542.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1542.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.     del </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRUZZI INFORMATICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05652291005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRUZZI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso in acconto per assistenza specialistica 1° periodo 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNLSS82E65A132I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANO ALESSIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNLSS82E65A132I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANO ALESSIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2031.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8418331C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 193 DEL 31/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INFORDATA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044780019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLUCCI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORDATA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2686.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2686.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 24/pa del  1/03/2016 spettacolo teatrale del 9/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALT ACADEMY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97604010583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALT ACADEMY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>781.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>781.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z871A9E246</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 41/PA DEL 20/09/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05652291005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRUZZI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05652291005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRUZZI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>467.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>467.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B16B9EE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso in acconto per assistenza specialistica 1° periodo 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SCRLRN87H59L182R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARDINI LORENA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>SCRLRN87H59L182R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARDINI LORENA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1415.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5127.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 1223025 DEL 30/05/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1699.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza Specialistica 2015/2016 FE n° 3E DEL 03/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANVITALE ASSUNTA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNVSNT64P66H501Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANVITALE ASSUNTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5798.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.56/f del 13/04/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>STEM EDITRICE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEM EDITRICE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>722.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>722.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-03</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 37pa del 3/7/2016 </oggetto>
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          <ragioneSociale>FERRUZZI INFORMATICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05652291005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRUZZI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza Specialistica 2015/2016 acconto primo periodo FE n° 02-2015/pa del 08/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RUSSO VALENTINA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSVNT79R45H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO VALENTINA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4838.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>806.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 204053 DEL 30/11/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A. (in RTI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A. (in RTI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5050.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 171 del 14/03/2016  per scambio culturale (Lille)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOTEL AURORA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL AURORA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>627.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>627.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATURA n°5292 del 30/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1065.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1065.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 30/PA    del 22/02/2016  per acquisto server</oggetto>
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          <ragioneSociale>FERRUZZI INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05652291005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRUZZI INFORMATICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO GIUGNO 2016 - Assistenza specialistica marzo:giugno 2016 F.E. nn°2e e 3e del 4/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNVSNT64P66H501Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANVITALE ASSUNTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNVSNT64P66H501Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANVITALE ASSUNTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5760.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB16EC3A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAGE LINGUISTICO IN FRANCIA - COSTA AZZURRA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEW BEETLE VIAGGI STUDIO </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HAPPYLAND VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10327111000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPYLAND VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11742.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11742.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VIDEOPROIETTORE E ACCESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>527.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>saldo N MO7357803 del 2/12/2015 dominio liceoguidonia.it  rinnovo (5 anni)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>283.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO Novembre 2016 - RSPP a.s. 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MONTAGNINI FRANCESCA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTFNC78E65H501P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTAGNINI FRANCESCA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>801.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 46PA DEL 17/10/2016 </oggetto>
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          <ragioneSociale>FERRUZZI INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FERRUZZI INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4588.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura 69 del 14/03/2016 (PRAGA 17-21/03/16)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15876.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15876.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 31     del 02/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRUZZI INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05652291005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRUZZI INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N°70 DEL 17/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STEFANIA LATTANZI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LTTSFN63D64H501L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANIA LATTANZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>441.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>441.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC216B9F02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso in acconto per assistenza specialistica 1° periodo 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRFRNN74M70H501D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERAFINI ARIANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRFRNN74M70H501D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERAFINI ARIANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2265.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>561.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC61BB13E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RMIS10600X - IIS VIA ROMA 298 - GUIDONIA (RM) ISCRIZIONE OLIMPIADI MATEMATICA - A.S. 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01906200207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIF - ASSOCIAZIONE INSEGNAMENTO FISICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC71BB7C1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo TASSA ESAME PET/FCE a.s. 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>KLMJTH53P56Z114F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE DI J. KLIMEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>KLMJTH53P56Z114F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE DI J. KLIMEK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC819F54F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura v5/0025465 del 31/08/2016 periodo settembre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.N.S. - Consorzio Servizi Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.N.S. - Consorzio Servizi Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143378.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58562.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB11E7ECB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento spese di tenuta conto EX L.S. "MAJORANA"</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564560290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564560290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>798.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD16B9F08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso in acconto per assistenza specialistica 1° periodo 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>QGLNNL82D61L182O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUAGLIARINI ANTONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>QGLNNL82D61L182O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUAGLIARINI ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1405.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE18E158F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Netto Assistenza Specialistica 2015/2016 FE n°</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSVNT79R45H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO VALENTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSVNT79R45H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO VALENTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8716.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8716.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE19037AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.20164e07919 del 01/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA  5805 DEL 24/10/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>C2  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>saldo fattura n.1279555 DEL 15/09/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>CODICE CLIENTE 9227 - SALDO FATTURA N° 000119  DEL 31/01/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>saldo fattura n.7892/F03 del 15/10/2016 - PON 409</oggetto>
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          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N°19-16 DEL 07/07/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>02398450425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMETECH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>449.10</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n°1881/PA DEL 30/09/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1853.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n° 11/PA DEL 29/07/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>09038161007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ups Energy di Bigossi Angelo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>VOLO AEREO A VALENCIA - MARZO 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO GIUGNO 2016 - Assistenza specialistica marzo:giugno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAURINI RAFFAELLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRNRFL75S52H501Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAURINI RAFFAELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4608.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4608.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  23/pa   del 22/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRUZZI INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11625271009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05652291005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRUZZI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 67 DEL 14/03/2016 (PRAGA 14-18/3/16)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14508.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo TASSA ESAME CAE - 1 alunno marzo 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>KLMJTH53P56Z114F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE DI J. KLIMEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>KLMJTH53P56Z114F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE DI J. KLIMEK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE318A1AA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 64P DEL 11/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80429490586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1340.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>F.E. N°1404/PA materiale di PUBBLICITARIO PON 2014-2020 10.2.1.A1 - FESRPON - LA -2015 - 288 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>303.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>303.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 68  DEL 14/03/16 (PRAGA 16-20/3/16)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10159931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15552.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15552.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED18D744B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11625271009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11625271009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-04</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso realizzazione rete wi-fi -RDO 981501</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PNTFLV77A14A662R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTFLV77A14A662R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO "SCUOLA E AMMINISTRAZIONE" 2016 - FE N°387</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LTTMRA81A61A048E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIKEDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LTTMRA81A61A048E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIKEDITRICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 4/c1  del 19/05/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VERTECCHI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00494820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERTECCHI s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BERLINO A.S. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03637090618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03637090618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6419.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF21BF40B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura 34 DEL 15/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Fondazione MAXXI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10587971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione MAXXI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF416EBFCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO TELECOM  SEZIONE STACCATA PIAZZA BARBIERI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>261.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF41B2A397</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n°30012451 del 22/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.78</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF51A549F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> TASSA ESAME PET (n° 31) FIRST (n° 19)F.E.n°31</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>KLMJTH53P56Z114F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE DI J. KLIMEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>KLMJTH53P56Z114F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE DI J. KLIMEK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6175.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA19484D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 45/pa del 21/06/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09305091002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09305091002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
