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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-21</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-01-21</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>saldo fattura n.490/PA del 03/10/2014 Timbri IIS
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      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>Saldo abbonamento anno 2014/2015  notizie della scuola + esperienze amministrative</oggetto>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.169/f del 25/09/2014 libretti- registri consigli di classe -c/cp</oggetto>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 274/14 DEL 25/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10940851008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STAMPA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>MANIFESTAZIONE COMENIUS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D'AMATO MARINA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DMTMRN50C52H501K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMATO MARINA</ragioneSociale>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>buono consegna comenius londra</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIBILLA VIAGGI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01668181009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIBILLA VIAGGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>555.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura N. 201401076-03-2-C DEL 25/09/2014
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      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  assistenza platinum anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2704.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>NETTO NOVEMBRE 2104 Assistenza Specialistica a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SNVSNT64P66H501Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANVITALE ASSUNTA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SNVSNT64P66H501Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANVITALE ASSUNTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8025.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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      <cig>Z3E114A448</cig>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura Teatro Arcobaleno del 05/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02045851009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05167530582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11041761005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLTRAVEL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>513.93</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>SALDO COMENIUS LONDRA 28 NOV : 02 DIC 2014 T.R.O1314K0002</oggetto>
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        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.1466 del 24/09/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8321.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8321.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura Teatro Lo Spazio del 11/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COLTRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>342.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CODICE CLIENTE 9227 - Saldo Fattura N° 11991 del 30/09/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n° Teatro PARIOLI del 21/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02045851009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05167530582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11041761005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLTRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>513.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.377/PA DEL 24/9/2014 REGISTRI DI CLASSE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A10D674A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CODICE CLIENTE 9227 - SALDO FATTURA N°       DEL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2290.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2290.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6B10D678F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>codice cliente 55/90/00350 saldo fattura835/F DEL 24/9/14 (luglio - dicembre 2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[FLASH & CAPITALPOL S.P.A. -ROMA]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02849920588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FLASH & CAPITALPOL S.P.A. -ROMA]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C112FB64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANIFESTAZIONE COMENIUS ITALIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07382861008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMAMENTIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09797721009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.S.COM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11062851008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMPREFESTA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09797721009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.S.COM. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F126032B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CODICE CLIENTE 4920 saldo abbonamento anno 2015 AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7010E2D00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.03429/1 DEL 26/09/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>910.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E10E02B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI CASSA 01/01/2015 AL 31/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8211C0A3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA SPECIALISTICA: SETTEMBRE -  DICEMBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTLSN74P47L025K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTLSN74P47L025K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI ALESSANDRA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8025.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO NOVEMBRE 2104 Assistenza Specialistica a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>QGLFRC75E51L182N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUAGLIARINI FEDERICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>QGLFRC75E51L182N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUAGLIARINI FEDERICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8025.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO NOVEMBRE 2104 Assistenza Specialistica a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>QGLNNL82D61L182O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUAGLIARINI ANTONELLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>QGLNNL82D61L182O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUAGLIARINI ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5491.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2726.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo  MO6350386 dominio liceoguidonia.it dal 21/1/2015 al 20/1/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO NOVEMBRE 2104 Assistenza Specialistica a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNLSS82E65A132I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANO ALESSIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNLSS82E65A132I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANO ALESSIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7603.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3705.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z93127FFEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. riparazione stampante OKI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[OFFICE CENTER sas di D'ERAMO LIDIA & C.]]></ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[OFFICE CENTER sas di D'ERAMO LIDIA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.92 DEL 14/10/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PCHOUSE S3J Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10033691006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCHOUSE S3J Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>492.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>492.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E11EB847</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06909181007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMOLI FRANCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06909181007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMOLI FRANCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F10D854E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo polizza ASSICURAZIONE ALUNNI dal 17/11/2014 al 17/11/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4832.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5896.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA11238989</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura 20140163803 del 12/12/2014 - manuale contratti pubblici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA21125B6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.350 del 03/10/2014 noleggio Ott-Nov-Dic 2014 Fotocopiatrici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[OFFICE CENTER sas di D'ERAMO LIDIA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[OFFICE CENTER sas di D'ERAMO LIDIA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA5116C1CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 3/33 DEL 04/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01167430543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPOCART DI MARIANI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SPORTISSIMO SNC DI D. ARCERBIS&C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09743651003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONE SPORT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SPORTISSIMO SNC DI D. ARCERBIS&C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>699.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>699.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1115152</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.394 DEL 05/11/2014 SCHEDE PER LETTORI PRECARICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[OFFICE CENTER sas di D'ERAMO LIDIA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[OFFICE CENTER sas di D'ERAMO LIDIA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC9116BAD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CORSO FORMAZIONE EMERGENZA 07/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04733471009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL ROMA G</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04733471009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL ROMA G</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA112DDD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.590/pa del 17/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAPLES DIRECT MONDOFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>826.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>826.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB10E0AB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. riparazione stampante Epson</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[OFFICE CENTER sas di D'ERAMO LIDIA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942421003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[OFFICE CENTER sas di D'ERAMO LIDIA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCB11E7ECB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento spese di tenuta conto EX L.S. "MAJORANA"</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564560290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564560290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD1113EB60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.4 DEL 16/10/2014 DEL  TASSA ESAME PET/FCE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>KLMJTH53P56Z114F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE DI J. KLIMEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>KLMJTH53P56Z114F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE DI J. KLIMEK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>951.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>951.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA11C0B6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO NOVEMBRE 2014 ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRFRNN74M70H501D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERAFINI ARIANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12672.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6316.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC10E113E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.379/PA DEL 24/9/14 DIARIO DEL PROFESSORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDC11DE48A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF10E0453</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.378/PA DEL 24/9/14 TIMBRI ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>559.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>559.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE110FE450</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 88 DEL 30/09/2014 Assistenza informatica sedi e laboratori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10033691006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCHOUSE S3J Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10033691006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCHOUSE S3J Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>802.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>802.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE510DB781</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.110 DEL 20/11/2014 -Amministratore di Sistema a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00160650563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>techsystems</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10033691006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCHOUSE S3J Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10033691006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCHOUSE S3J Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE8111668B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 0002/14 DEL 30/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06249730018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I. EUROPE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10519990013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06249730018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I. EUROPE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE81139569</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO COMPENSO RSPP A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTFNC78E65H501P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.R.A.N. Consulting di Montagnini Francesca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTFNC78E65H501P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.R.A.N. Consulting di Montagnini Francesca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1268.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1268.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE811C0B44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94070400588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO NOVEMBRE 2104 Assistenza Specialistica a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSVNT79R45H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO VALENTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCRLRN87H59L182R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARDINI LORENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSVNT79R45H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO VALENTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCRLRN87H59L182R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARDINI LORENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10137.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A. (in RTI)</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>STAGE A LONDRA CLASSI SECONDE L ED F</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>inter-studioviaggi spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EURO MASTER STUDIES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>canuleio viaggi destinazione mondo sas</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW DISTANCE VIAGGI E VACANZE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>easterix viaggi di errichiello anna</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EURO MASTER STUDIES SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>CAMPO SCUOLA SULLA NEVE A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>Istituto Superiore Istituto d'Istruzione Superiore VIA ROMA 298</denominazione>
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      <oggetto>NETTO NOVEMBRE 2104 Assistenza Specialistica a.s. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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      <oggetto>saldo fattura 2014005348 del 10/108/2014 cancelleria e varie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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</legge190:pubblicazione>
